lunes, 25 de julio de 2011

Presupuesto no aprobado en la Asamblea de Representantes del 21 de Julio de 2011

En cuanto al presupuesto Ordinario se ha detectado que en muchas de las partidas está considerablemente inflado. Podemos enumerar algunas, como:
RELACIONES PÚBLICAS: 57 % de aumento en el gasto, El incremento de algunos reglones varia del 180% al 1.030%. Cabe destacar que en el reglón material de oficina lo nombraremos posteriormente, sin embargo, un detalle que dejaremos para concatenar con los INGRESOS, es el reglón de visitas internacionales.
FIESTAS: Aunque en el incremento Total sea del 29%, hay en algunos renglones, aumentos que van del 100% al 260%. Esto por un lado, pero por otro, no entendemos como se monta un presupuesto por Maripérez y otro por Valle Fresco, tan inflado o más. Es de destacar que el evento conocido como Mis Hermandad, genera unos ingresos (estimados) de Bs.75.000 y produce un gasto de 270.000, lo que es lo mismo, un déficit de Bs. 195.000, o sea 270% de perdida. Pensamos que los tiempos no están para cargarles a los socios semejante gasto.
DEPORTES: Notamos que aunque en el porcentaje final (25%) no es un aumento desmesurado, sin embargo hay una serie de renglones con unos aumentos que sobrepasan este porcentaje en mas de 3 veces y es curioso que es en actividades, algunas en plena decadencia, como parece estar el deporte actualmente en la H. G. En esta secretaría, el material de oficina e impresos lo aumentan al 100%.
En este renglón: papelería e impresos, en todas las secretarias y administraciones los aumentos están en ese orden entre el 100% y 140%. El caso de la inclusión del IVA como gasto, y con un aumento en dicho gasto del 30%.debe ser explicado en toda su extensión, ya que si se quiere acometer obras por valor de Bs. 8.129.000,00, se pretende llevar esto como una carga fiscal.
En el caso del Presupuesto de Inversiones, se nos plantean aún mas dudas:
1º) Se presupuestan 3 Plantas Eléctricas por Bs. 1.000.000,00. No aclaran capacidad, costos de instalación y ubicación, ni marca ni nada. Es curioso que el año pasado se presupuestaron estas mismas plantas y supuestamente costaban 1.500.000,00 (No se compraron). ¿Será que se piensan hacer lo mismo, presupuestar y no comprar? En cuanto a la remodelación de la piscina que había sido presupuestada en 2.010 por Bs. 2.800.000,00 no se acometió la obra, luego en diciembre con el presupuesto reconducido y aprobado por la Asamblea de representantes con el visto bueno de La Agrupación Galaica, por Bs. 3.200.000,00, tampoco se acometió y ahora nos proponen que si lo van a hacer a un costo de Bs. 5.800.000,00, incluidos los baños. Preguntamos dos cosas: ¿Los Bs. 3.200.000,00 ¿están en Caja? Los 100,000 Euros que entregó el gobierno Gallego para la reparación de la piscina tienen según Uds. que ser cambiados en el Banco Central (cuestiones de la ley). Sin embargo cundo dilapidaron los Dólares y Euros que había en caja, para pagar el saco sin fondo del Rest. Xacobeo, ya existía la ley Cambiaria y en ese momento no tuvieron ningún pudor en saltarla.
Por parte de los Ingresos, la cosa tampoco mejora. Por un lado notamos que a algunos concesionarios, no se le aumenta, sino que se le rebaja (amerita una buena explicación). Pero la parte más notoria en cuanto a la caída de ingresos, nos la presentan en los Aportes del Gobierno de Galicia 61%. Parece mentira que tanto el grupo gobernante en Galicia, como en la Hermanad con su afinidad política (o sea el mismo partido) nos castigue de esa manera, pero poniéndole el ojo a la cosa notamos, que encima de esto la partida de gastos de la Secretaria de Relaciones publicas prevea un 18% más de gasto, o sea Bs. 100,000,00 para agasajos a los Sres. de la Xunta cundo vengan a visitarnos para decirnos que no nos pueden enviar las subvenciones a las cuales nos habíamos acostumbrado. En cuanto al cálculo que hace el tesorero con el número de socios, nos está escondiendo más de 550 socios y por otro lado está añadiendo un mes mas al cobro de la mensualidad supuestamente aumentada. Este pequeño error suma la pequeña cantidad de Bs. 439.000,00 de ingresos que se obtendrán y no los relacionan en la partida de ingresos. (Todo esto para inflar el déficit). Sres. Como dijimos al principio Los presupuestos están inflados y los tiempos no son los mas apropiados para tener un gasto de la magnitud que nos propone la JUNTA DIRECTIVA. Esta junta directiva pretende que se le apruebe un presupuesto desmesurado, sin contar con los recursos, (están supeditados a la Aprobación del aumento de cuota en la Asamblea General) Este aumento dañaría enormemente la capacidad de pago de muchas familias, (una familia de 4 personas, si sacamos bien los cálculos, solo de cuotas tendría un incremento del 215%).
La agrupación Galaica no puede estar de acuerdo con esta forma de sacrificar a los Socios de la Hermandad Gallega. Por lo tanto le pedimos a esta Junta Directiva, reconsidere el Presupuesto y nos lo traiga modificado con otros criterios a la próxima asamblea, porque en la de hoy no se lo vamos a aprobar.

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