En cuanto al presupuesto
Ordinario se ha detectado que en muchas de las partidas está considerablemente
inflado. Podemos enumerar algunas, como:
RELACIONES PÚBLICAS: 57 % de aumento en el gasto,
El incremento de algunos reglones varia del 180% al 1.030%. Cabe destacar que
en el reglón material de oficina lo nombraremos posteriormente, sin embargo, un
detalle que dejaremos para concatenar con los INGRESOS, es el reglón de visitas
internacionales.
FIESTAS: Aunque en el incremento
Total sea del 29%, hay en algunos renglones, aumentos que van del 100% al 260%.
Esto por un lado, pero por otro, no entendemos como se monta un presupuesto por
Maripérez y otro por Valle Fresco, tan inflado o más. Es de destacar que el
evento conocido como Mis Hermandad, genera unos ingresos (estimados) de
Bs.75.000 y produce un gasto de 270.000, lo que es lo mismo, un déficit de Bs.
195.000, o sea 270% de perdida. Pensamos que los tiempos no están para cargarles
a los socios semejante gasto.
DEPORTES: Notamos que aunque en el porcentaje final (25%) no es un
aumento desmesurado, sin embargo hay una serie de renglones con unos aumentos
que sobrepasan este porcentaje en mas de 3 veces y es curioso que es en
actividades, algunas en plena decadencia, como parece estar el deporte
actualmente en la H. G. En esta secretaría, el material de oficina e impresos
lo aumentan al 100%.
En este renglón: papelería
e impresos, en todas las secretarias y administraciones los aumentos están
en ese orden entre el 100% y 140%. El caso de la inclusión del IVA como gasto,
y con un aumento en dicho gasto del 30%.debe ser explicado en toda su
extensión, ya que si se quiere acometer obras por valor de Bs. 8.129.000,00, se
pretende llevar esto como una carga fiscal.
En el caso del Presupuesto de Inversiones, se nos plantean
aún mas dudas:
1º) Se presupuestan 3 Plantas Eléctricas por Bs. 1.000.000,00. No
aclaran capacidad, costos de instalación y ubicación, ni marca ni nada. Es
curioso que el año pasado se presupuestaron estas mismas plantas y
supuestamente costaban 1.500.000,00 (No se compraron). ¿Será que se piensan
hacer lo mismo, presupuestar y no comprar? En cuanto a la remodelación de la
piscina que había sido presupuestada en 2.010 por Bs. 2.800.000,00 no se acometió
la obra, luego en diciembre con el presupuesto reconducido y aprobado por la
Asamblea de representantes con el visto bueno de La Agrupación Galaica, por Bs.
3.200.000,00, tampoco se acometió y ahora nos proponen que si lo van a hacer a
un costo de Bs. 5.800.000,00, incluidos los baños. Preguntamos dos cosas: ¿Los
Bs. 3.200.000,00 ¿están en Caja? Los 100,000 Euros que entregó el gobierno
Gallego para la reparación de la piscina tienen según Uds. que ser cambiados en
el Banco Central (cuestiones de la ley). Sin embargo cundo dilapidaron los Dólares
y Euros que había en caja, para pagar el saco sin fondo del Rest. Xacobeo, ya
existía la ley Cambiaria y en ese momento no tuvieron ningún pudor en saltarla.
Por parte de los Ingresos, la cosa tampoco mejora. Por un lado
notamos que a algunos concesionarios, no se le aumenta, sino que se le rebaja
(amerita una buena explicación). Pero la parte más notoria en cuanto a la caída
de ingresos, nos la presentan en los Aportes del Gobierno de Galicia 61%. Parece
mentira que tanto el grupo gobernante en Galicia, como en la Hermanad con su
afinidad política (o sea el mismo partido) nos castigue de esa manera, pero
poniéndole el ojo a la cosa notamos, que encima de esto la partida de gastos de
la Secretaria de Relaciones publicas prevea un 18% más de gasto, o sea Bs. 100,000,00
para agasajos a los Sres. de la Xunta cundo vengan a visitarnos para
decirnos que no nos pueden enviar las subvenciones a las cuales nos habíamos
acostumbrado. En cuanto al cálculo que hace el tesorero con el número de
socios, nos está escondiendo más de 550 socios y por otro lado está añadiendo
un mes mas al cobro de la mensualidad supuestamente aumentada. Este pequeño
error suma la pequeña cantidad de Bs. 439.000,00 de ingresos que se obtendrán y
no los relacionan en la partida de ingresos. (Todo esto para inflar el déficit).
Sres. Como dijimos al principio Los presupuestos están inflados y los tiempos
no son los mas apropiados para tener un gasto de la magnitud que nos propone la
JUNTA DIRECTIVA. Esta junta directiva pretende que se le apruebe un presupuesto
desmesurado, sin contar con los recursos, (están supeditados a la Aprobación
del aumento de cuota en la Asamblea General) Este aumento dañaría enormemente
la capacidad de pago de muchas familias, (una familia de 4 personas, si sacamos
bien los cálculos, solo de cuotas tendría un incremento del 215%).
La agrupación Galaica no
puede estar de acuerdo con esta forma de sacrificar a los Socios de la
Hermandad Gallega. Por lo tanto le pedimos a esta Junta Directiva, reconsidere
el Presupuesto y nos lo traiga modificado con otros criterios a la próxima
asamblea, porque en la de hoy no se lo vamos a aprobar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario